上饶县委组织部2016年部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2017-11-19 【字体:

第一部分  组织部概况

    一、部门主要职能

县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门,主要职责是:

(一)坚持以党的十九大精神统领全局,维护核心、服务中心、凝聚人心、开拓创新;紧紧围绕建设“全市宜居宜业首选县”和“全省工业经济强县”的目标,加快“二次创业”,抓典型、创特色、树品牌,打造新理念、开启新思路、探索新办法,为全县组织工作、干部工作全面上台阶创造新业绩。

(二)研究和指导全县党组织和指导党员教育工作,主管党员的发展和管理工作,组织新时期党的建设的理论研究。

(三)提出关于乡镇和县直科级单位及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责县委干部的考察协调、任免、工资、退休审核和呈报手续以及有关问题的调查审理工作;负责县委托县委组织部管理及备案干部的考察、任免并办理有关手续;承办部分干部的调配、交流及安置事宜;指导乡镇和县直科级单位领导班子的思想作风建设;协助做好省、市驻本县的科级单位领导班子建设和干部管理的有关工作;负责全县干部的综合协调和宏观管理。

(四)研究提出全面贯彻中央、省委、市委关于干部队伍建设建议方针、政策的意见和措施,组织实施培养选拔中、青年干部工作。

(五)探索和研究全县党的组织制度和干部人事制度的改革、制定和参与全县性组织、干部、人事工作政策的具体规定和相关制度。

(六)负责全县组织工作和干部工作的督促检查,及时向县委反映重要情况,提出建议。

(七)主管全县干部教育培训工作。制定全县干部教育工作规划;统筹安排全县干部的培训;指导、协调、检查乡镇和县直科级单位干部教育工作;研究和制定全县干部教育培训工作的措施。

(八)了解掌握全县知识分子工作状况,检查贯彻执行知识分子政策的情况,联系和组织本县部分拔尖优秀人才开展有关活动。

(九)负责党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作;承担党群、人大、政协等机关工作人员的考试录用工作。

(十)负责军队正营职、副团职转业干部的安置工作。

(十一)完成县委、县政府和市委组织部交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2016年年末编制人数23人,其中行政编制19人,事业编制4人;年末实有人数14人,其中在职人员13人,退休人员1人。

第二部分  组织部2016年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计501.7998万元,本年收入合计501.7998万元,较上年增长1.15%,主要原因是:工资调标、新招录8名大学生村官工资支出。

组织部2016年度收入的具体构成为:财政拨款收入501.7998万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计501.7998万元,其中本年支出合计501.7998万元,较上年增长1.15%,主要原因是:工资调标、新招录8名大学生村官工资支出。

本年支出的具体构成为:基本支出501.7998万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为501.7998万元,决算数为501.7998万元,完成年初预算的100%。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为497.8401万元,决算数为497.8401万元,完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出153.1337万元;商品和服务支出51.9875万元,较上年减少31.08%,;对个人和家庭的补助6.5285万元,较上年增长22.71%,主要原因是:工资调标。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为4.4252万元,决算数为4.4252元,完成预算的100%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.0841万元,决算数为3.0841万元,完成预算的100%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.3411万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为1.3411万元,决算数为1.3411万元,完成预算的100%。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费207.9401万元。其中:公用经费52.2375万元,包括:办公费5.9756万元,邮电费4.921万元,差旅费3.3029万元,工会经费5.43万元,取暖费0.528万元,电费1.2万元,差旅费3.3029万元,公务接待费3.0841万元,劳务费6.362万元,其他商品和服务支出16.2297万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、预算绩效管理工作开展情况说明

无开展预算绩效管理工作

第三部门  组织部2016年部门决算表

(详见附表

201711192105489491.XLS

第四部分  名词解释

无名词解释

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